关于开展2022年度基层工会审计工作的通知
时间:2022.05.20

各基层工会:

根据市总工会 《关于对下级工会经费审计监督办法》和《关于进一步加强基层工会经审工作的意见》的文件精神及经开区总工会年度工作部署,现就开展2022年度基层工会审计工作的有关事项通知如下:

一、审计对象

为认真贯彻落实全总提出的“四位一体”的审计组织架构,充分发挥基层工会经审会(经审委员)的作用,确保各基层工会经审会(经审委员)独立履行审计监督职责,经开区总工会经审会将委托会计师事务所对80家单独基层工会2021年度预算执行财务收支情况、150家单独基层工会2021年度经费使用情况以及10家涉及2021年收取上级经费补助的工会联合会及基层工会进行外部审计(名单见附件一);其余265家基层工会由本级工会经审会(经审委员)自行对2021年度预算执行和财务收支情况进行内部审计(或自行委托会计师事务所进行审计)(名单见附件二)。

二、审计时间安排

1.外部审计时间安排

外部审计工作接洽时间:2022 年5月中旬,会计师事务所与被审计单位联系,协商实施审计。

外部审计工作的实施时间:2022年5月至9月,会计师事务所审计工作人员持《审计通知书》进驻被审计单位,实施审计事宜。

2.内部审计时间安排

内部审计工作实施时间:由基层工会本级经审会(经审委员)自行进行审计的265个单位,应于2022年 10月30日前完成本级自查审计工作,审计报告经本级工会同意后报送至区总工会备案,审计报告格式可以参考区总工会审计自查报告模版。

三、审计所需资料

请接受外部审计的基层工会准备以下资料:

1.本级工会法人登记证书复印件;

2.本级工会基本情况相关资料、工会成立批复

3.本级工会2021年度会计报表(包括:收支预算表、预算调整表、收支决算表、资产负债表、收入支出表、带账龄的往来款明细表等纸质版盖章复印件各1份);

4.本级工会2021年会计凭证(包括:记账凭证、各类原始票据),会计账册(包括:总账、明细账等);

5.截至202112月31日的现金盘点表和固定资产盘点表;

6.银行开户许可证、银行对账单(全年记录)及银行余额调节表(复印件盖章);

7.本级定期开展经费审查监督工作情况(如:本级经审委员会年度工作报告、各项经费使用审查监督会议决议);

8.本级工会制定的工会管理制度(包括财务管理、资产管理制度、经审工作制度等);

9.上级工会拨入专项资金使用情况报告(附专项资金支出明细表);

10.提供上报统计局的职工人数及工资总额表复印件1份或公司提供的计提工会经费核算证明加盖公司公章;

11.本级工会近三年审计报告及问题整改报告或说明

12.审计所需的其他资料。

四、审计工作要求 

1.高度重视参加外部审计单位积极配合,将账目、凭证和票据整理清晰,及时完成2021年度的记账、结账工作,确保审计工作的按期实施;内部审计单位要认真对待此项工作,确保内部审计的质量。 

2.严格遵守职业道德审计人员审计期间,严守保密纪律,不得提出与工作无关的要求,审计人员将自行解决往返交通,工作餐不搞特殊化,严格控制就餐标准。

3.做好审计结果运用。基层工会的审计情况将作为区总工会各项评比考核评价工作的重要内容。

五、联系方式

1.联系人 :吴盛文

2.联系电话 :67887193

3.联系地址:北京经济技术开发区荣华中路15号博大大厦 714

 

附件: 一、外部审计名单

二、内部审计名单

关于开展2022年度基层工会经费审计的通知.pdf 

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